无为先锋网
   今天是:

首  页 | 最新动态 | 基层党建 | 干部人才 | 远教电教 | 视频天地 | 红色课堂 | 部务公开 | 芜湖先锋网  

 
中共无为县委组织部2017年部门决算情况
[ 作者:佚名    转贴自:办公室    点击数:528    更新时间:2018-9-10    文章录入:zzb ]

第一部分无为县委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导全县党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理我县由省市委、县委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县委管理干部的选拔考察工作;组织实施公开选拔县委管理干部和承办省、市公开选拔领导干部有关工作;指导领导班子思想作风建设;负责乡镇及县直机关部分部管干部的任免、备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央、省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拨中、青年干部工作。

(四)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育工作,研究制定我县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

(七)调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)研究指导企、事业单位干部人事制度改革,会同有关部门加强县管企、事业单位领导班子和干部队伍建设的意见和建议。

(九)负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院参照国家公务员制度进行管理的工作。

(十)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十一)归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十二)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县委组织部2017年度部门决算包括本级决算,无为县委组织部没有部属事业单位。与预算比较没有变化

纳入无为县委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共0,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

无为县委组织部本级

 

第二部分 无为县委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:无为县委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

535.69

一、一般公共服务支出

468.27

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

33.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

535.69

本年支出合计

535.69

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

535.69

总计

535.69

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:无为县委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

535.69

535.69

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

468.27

468.27

 

 

 

 

 

20132

组织事务

468.27

468.27

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

468.27

468.27

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.10

13.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.10

13.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

13.10

13.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.20

21.20

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.20

21.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.12

33.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.12

33.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.42

24.42

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

8.69

8.69

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:无为县委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

535.69

392.04

143.65

 

 

 

201

一般公共服务支出

468.27

324.62

143.65

 

 

 

20132

组织事务

468.27

324.62

143.65

 

 

 

2013201

行政运行

468.27

324.62

143.65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.10

13.10

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.10

13.10

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

13.10

13.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.20

21.20

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.20

21.20

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.20

21.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.12

33.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.12

33.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.42

24.42

 

 

 

 

2210202

提租补贴

8.69

8.69

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:无为县委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

535.69

一、一般公共服务支出

468.27

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.10

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

33.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

535.69

本年支出合计

535.69

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

535.69

合计

535.69

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

无为县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

535.69

392.04

143.65

535.69

392.04

143.65

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

468.27

324.62

143.65

468.27

324.62

143.65

 

 

 

 

20132

组织事务

 

 

 

468.27

324.62

143.65

468.27

324.62

143.65

 

 

 

 

2013201

行政运行

 

 

 

468.27

324.62

143.65

468.27

324.62

143.65

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

13.10

13.10

 

13.10

13.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

13.10

13.10

 

13.10

13.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

13.10

13.10

 

13.10

13.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

21.20

21.20

 

21.20

21.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

21.20

21.20

 

21.20

21.20

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

21.20

21.20

 

21.20

21.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

33.12

33.12

 

33.12

33.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

33.12

33.12

 

33.12

33.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

24.42

24.42

 

24.42

24.42

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

8.69

8.69

 

8.69

8.69

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

253.91

302

商品和服务支出

70.71

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

77.53

30201

  办公费

13.40

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

64.89

30202

  印刷费

1.78

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

86.68

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

3.66

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

1.44

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.15

30207

  邮电费

1.28

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

6.57

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

67.42

30211

  差旅费

3.18

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

13.10

30213

  维修(护)费

0.96

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.66

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.57

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

2.04

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.86

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

21.20

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.20

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

24.42

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

8.69

30228

  工会经费

2.86

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

17.05

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.88

 

 

 

人员经费合计

321.33

公用经费合计

70.71

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:无为县委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 无为县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计535.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计535.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少90万元,下降14.38%,主要原因是一般公共服务(类)行政运行支出减少

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计535.69万元,其中:财政拨款收入535.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计535.69万元,其中:基本支出392.04万元,占73.18%;项目支出143.65万元,占26.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计535.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计535.69万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少90万元,下降14.38%,主要原因是一般公共服务(类)行政运行支出减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入535.69万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少90万元,下降14.38%。主要原因是一般公共服务(类)行政运行支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出535.69万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90万元,下降14.38%。主要原因是一般公共服务(类)行政运行支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出535.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出468.27万元,占87.41%;社会保障和就业(类)支出13.10万元,占2.45%;医疗卫生和计划生育(类)支出21.20万元,,3.96%住房保障(类)支出33.12万元,占6.18%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.33万元,支出决算为535.69万元,完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加其中:基本支出392.04万元,占73.18%;项目支出143.65万元,占26.82%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为366.85万元,支出决算为468.27万元,完成初预算的127.65%,决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15.25万元,支出决算数位13.10万元,完成年初预算的85.90%,决算数于预算数的主要原因是自2017年9月份起,退休人员退休费改为由无为县养老局发放

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.81万元,支出决算为21.20万元,完成年初预算的179.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高引起的医疗保险基数的增加。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为21.26万元,支出决算为24.42万元,完成年初预算的

114.86%;住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为8.3万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的104.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高引起的住房公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出392.04万元,其中人员经费321.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费70.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

无为县委组织部2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,无为县委组织部机关运行经费支出468.27万元,比2016年减少47.7万元,下降9.24%,主要原因一是退休人员工资该为由无为县养老局统一发放;二是单位厉行节约,减少了“三公”经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,无为县委组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,无为县委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明2017年,无为县委组织部机关按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

        

  • 上一篇文章: 公开选聘无为县城市建设投资有限公司董事长公告

  • 下一篇文章: 中共无为县委组织部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  • 设为首页 | 加入收藏 | 版权申明 | 站点地图 | 关于我们
     
    Copyright ©2005-2016 www.wwxf.gov.cn  All Rights Reserved 中共无为县委组织部
    地址:安徽省无为县政府大楼五楼  邮编:238300 电话:0553-6613850 Email:wwdjzx@126.com
    皖ICP备11005521号-1   浏览人数:   皖公网安备34022502000200号